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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3210 Data de lançamento: 08/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lampada farol h7 super branca 52,00 52,00
1.00 Filtro oleo do motor 72,00 72,00
6.00 Óleo Motor Selenia 54,00 324,00
1.00 Aditivo para brisa Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mês de maio de 2021. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2021 Lampada farol h7 super branca Filtro oleo do motor Óleo Motor Selenia Aditivo para brisa Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mês de maio de 2021. 463,00
08/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/01068; 463,00
09/06/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854329 PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2021 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 463,00
TOTAL 463,00 463,00 463,00
SALDO A PAGAR 0,00