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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3258 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pilha panasonic alcalina palito 7,46 29,84
2.00 Pilha panasonic p alcalina pequena 5,99 11,98
2.00 PAPEL TOALHA 4,49 8,98
4.00 Papel higiênico 5,99 23,96
1.00 Açúcar cristal 5KG 18,86 18,86
1.00 CAFÉ NESCAFÉ 12,19 12,19
1.00 Chá camomila 3,99 3,99
2.00 Cha Maçã 3,99 7,98
1.00 Cha Cidreira 3,99 3,99
1.00 Cha Verde Gengibre 5,49 5,49
1.00 bombom amor carioca branco Finalidade: Ref. materiais de copa e cozinha para a sms. 28,47 28,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 Pilha panasonic alcalina palito Pilha panasonic p alcalina pequena PAPEL TOALHA Papel higiênico Açúcar cristal 5KG CAFÉ NESCAFÉ Chá camomila Cha Maçã Cha Cidreira Cha Verde Gengibre bombom amor carioca branco Finalidade: Ref. materiais de copa e cozinha para a sms. 155,73
14/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/107; 155,73
15/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3258/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 155,73
TOTAL 155,73 155,73 155,73
SALDO A PAGAR 0,00