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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAY CAR AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3267 Data de lançamento: 14/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Maçaneta vidro 30,00 60,00
1.00 Jogo de borracha de porta 150,00 150,00
2.00 Fechadura de porta 220,00 440,00
1.00 Cola diesel 20,00 20,00
1.00 Cola black 50,00 50,00
1.00 Jogo de calços da cabine 450,00 450,00
2.00 Batente porta 30,00 60,00
1.00 Maquina de vidro 230,00 230,00
1.00 SUPORTE VIDRO 80,00 80,00
1.00 JOGO CANALETAS 230,00 230,00
2.00 PUXADOR DE PORTA 70,00 140,00
1.00 VALVULA CENTRAL 270,00 270,00
2.00 MANGUEIRA CENTRAL 110,00 220,00
1.00 SUPORTE CARDAN 330,00 330,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F14000 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2021 Maçaneta vidro Jogo de borracha de porta Fechadura de porta Cola diesel Cola black Jogo de calços da cabine Batente porta Maquina de vidro SUPORTE VIDRO JOGO CANALETAS PUXADOR DE PORTA VALVULA CENTRAL MANGUEIRA CENTRAL SUPORTE CARDAN ROLAMENTO CARDAN Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F14000 2.970,00
14/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/999304; 2.970,00
17/06/2021 Pagamento de Empenho 3267/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858027 2.970,00
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00