| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3302 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Luiz Henrique Bertol dia 16 Junho 2021. | 1.417,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Luiz Henrique Bertol dia 16 Junho 2021. | 1.417,02 | ||
| 16/06/2021 | Folha Exeneração Luiz Henrique Bertol 16/06/2021. | 1.417,02 | ||
| 21/06/2021 | Pagamento de Empenho 3302/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.417,02 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEVIDO. | -1.417,02 | ||
| 28/12/2021 | Empenhado indevidamente | -1.417,02 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.417,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||