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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3302 Data de lançamento: 16/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Luiz Henrique Bertol dia 16 Junho 2021. 1.417,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Luiz Henrique Bertol dia 16 Junho 2021. 1.417,02
16/06/2021 Folha Exeneração Luiz Henrique Bertol 16/06/2021. 1.417,02
21/06/2021 Pagamento de Empenho 3302/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.417,02
28/12/2021 EMPENHADO INDEVIDO. -1.417,02
28/12/2021 Empenhado indevidamente -1.417,02
28/12/2021 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.417,02
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00