| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 3317 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DOS TELEFONE 9601*6051, 9632*7172, 9985*8921, 9626*1198, 9942*4652, 9626*0903. | 182,09 | 182,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | REF FATURA DOS TELEFONE 9601*6051, 9632*7172, 9985*8921, 9626*1198, 9942*4652, 9626*0903. | 182,09 | ||
| 18/06/2021 | REF FATURA DOS TELEFONE 9601*6051, 9632*7172, 9985*8921, 9626*1198, 9942*4652, 9626*0903. | 182,09 | ||
| 28/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854298 PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2021 VIVO SA - 9707 | 182,09 | ||
| TOTAL | 182,09 | 182,09 | 182,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||