| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 3343 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de remoção, limpeza e reposição do tanque do diesel; Substituição dos filtros; Limpeza; Recarregar bateria. Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | Serviço de remoção, limpeza e reposição do tanque do diesel; Substituição dos filtros; Limpeza; Recarregar bateria. Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar. | 750,00 | ||
| 24/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0288; | 750,00 | ||
| 02/07/2021 | Pagamento de Empenho 3343/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000325 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||