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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3368 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Radiador DE AGUA 379,50 379,50
2.00 Aditivo Radiador 35,00 70,00
2.00 Parafuso 6X15 COMPLETO 2,80 5,60
1.00 Rolamento VENTILADOR MOTOR 25,00 25,00
3.00 FUZIVEIS 5A, 10,20,25,30 FACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA STRADA AMI 8875 2,60 7,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 Radiador DE AGUA Aditivo Radiador Parafuso 6X15 COMPLETO Rolamento VENTILADOR MOTOR FUZIVEIS 5A, 10,20,25,30 FACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA STRADA AMI 8875 487,90
23/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/001083; 487,90
02/07/2021 Pagamento de Empenho 3368/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000188 487,90
TOTAL 487,90 487,90 487,90
SALDO A PAGAR 0,00