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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3371 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Caneta azul 1,50 30,00
10.00 Lápis grafite nº2 1,10 11,00
15.00 Pasta suspensa 3,50 52,50
2.00 Bloco postit it 45 f 8,50 17,00
2.00 Bloco adesivo postit 4x4 10,15 20,30
1.00 bombom neug amor carioca 900g Finalidade: Ref. material de expediente da Secretaria Municipal da Saúde. 28,47 28,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 Caneta azul Lápis grafite nº2 Pasta suspensa Bloco postit it 45 f Bloco adesivo postit 4x4 bombom neug amor carioca 900g Finalidade: Ref. material de expediente da Secretaria Municipal da Saúde. 159,27
25/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/0113; 159,27
01/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 159,27
TOTAL 159,27 159,27 159,27
SALDO A PAGAR 0,00