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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3377 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de vela 148,00 148,00
1.00 JG VELAS DE IGNIÇÃO 133,50 133,50
1.00 ELEMENTO AR MOTOR FIAT 35,00 35,00
1.00 Filtro de combustível Finalidade: Ref. a peças para veículo da secretaria. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 Jogo de vela JG VELAS DE IGNIÇÃO ELEMENTO AR MOTOR FIAT Filtro de combustível Finalidade: Ref. a peças para veículo da secretaria. 348,50
28/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/01077; 348,50
02/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856387 PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2021 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 348,50
TOTAL 348,50 348,50 348,50
SALDO A PAGAR 0,00