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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Óleo do motor super turbo 15W40 26,50 39,75
1.00 Interruptor rosca 14m 44,50 44,50
1.00 Fita isolante 10,50 10,50
1.00 Cordualha negativo de bateria 35cm 43,00 43,00
4.00 Cabo flexível 3mm 4,25 17,00
6.00 Terminal de fio c/ furo 1/4 metal Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 1,80 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 Óleo do motor super turbo 15W40 Interruptor rosca 14m Fita isolante Cordualha negativo de bateria 35cm Cabo flexível 3mm Terminal de fio c/ furo 1/4 metal Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 165,55
28/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/01081; 165,55
02/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000327 PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2021 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 165,55
TOTAL 165,55 165,55 165,55
SALDO A PAGAR 0,00