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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3392 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO R Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. 2.346,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO R Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. 2.346,71
24/06/2021 Ref. folha Exonerações do dia 30/06/2021. 2.346,71
28/06/2021 Pagamento de Empenho 3392/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.346,71
TOTAL 2.346,71 2.346,71 2.346,71
SALDO A PAGAR 0,00