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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 25/06/2021
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Junho 2021. 590,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Junho 2021. 590,11
25/06/2021 Folha mes de Junho 2021. 590,11
25/06/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO 3,54
25/06/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO 44,25
28/06/2021 Pagamento de Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 542,32
TOTAL 590,11 590,11 590,11
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 25/06/2021 3,54 Lançada
INSS SERVIDORES 25/06/2021 44,25 Lançada
TOTAL   47,79