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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3641 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms acompanhar o paciente Paulo Ricardo Batistti ao HC em Passo Fundo no dia 19/06/2021. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 Almoço Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms acompanhar o paciente Paulo Ricardo Batistti ao HC em Passo Fundo no dia 19/06/2021. 28,00
28/06/2021 Conforme Cupom Fiscal Nº 010428; 28,00
02/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854305 PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2021 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00