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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3670 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FITA AUTOCLAVE 5,90 29,50
1.00 Detergente enzimático 24,03 24,03
2.00 Hipoclorito de sódio 1% 2,06 4,12
100.00 CAMPO CIRURGICO SMS 50 X 50 1,07 107,25
2.00 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G 15,52 31,04
2.00 OLEO DE GIRASSOL 4,90 9,80
1.00 Sulfadiazina de prata creme 10mg/g 400g Finalidade: Referente materiais e medicação de expediente para uso da UBS. 61,60 61,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 FITA AUTOCLAVE Detergente enzimático Hipoclorito de sódio 1% CAMPO CIRURGICO SMS 50 X 50 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G OLEO DE GIRASSOL Sulfadiazina de prata creme 10mg/g 400g Finalidade: Referente materiais e medicação de expediente para uso da UBS. 267,34
30/06/2021 Conforme DANFE Nº 01/82337; 267,34
06/07/2021 Pagamento de Empenho 3670/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 267,34
TOTAL 267,34 267,34 267,34
SALDO A PAGAR 0,00