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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3700 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Julho 2021. 4.228,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Julho 2021. 4.228,84
01/07/2021 Folha Ferias Julho 2021. 4.228,84
01/07/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 466,27
01/07/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 592,04
02/07/2021 Pagamento de Empenho 3700/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858052 3.170,53
TOTAL 4.228,84 4.228,84 4.228,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/07/2021 466,27 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 01/07/2021 592,04 Lançada
TOTAL   1.058,31