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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3801 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Camila Dendena 30 de Junho 2021. 1.237,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Camila Dendena 30 de Junho 2021. 1.237,79
05/07/2021 Ref. Folha Exoneração Camila Dendena 30/06/2021. 1.237,79
05/07/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19 94,90
07/07/2021 Pagamento de Empenho 3801/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854271 1.142,89
TOTAL 1.237,79 1.237,79 1.237,79
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 05/07/2021 94,90 Lançada
TOTAL   94,90