| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Camila Dendena 30 de Junho 2021. | 1.237,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Camila Dendena 30 de Junho 2021. | 1.237,79 | ||
| 05/07/2021 | Ref. Folha Exoneração Camila Dendena 30/06/2021. | 1.237,79 | ||
| 05/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19 | 94,90 | ||
| 07/07/2021 | Pagamento de Empenho 3801/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854271 | 1.142,89 | ||
| TOTAL | 1.237,79 | 1.237,79 | 1.237,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 05/07/2021 | 94,90 | Lançada | |
| TOTAL | 94,90 |