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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALZIRA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 Mandala 30X30cm 15,90 1.431,00
90.00 Franja 1,10 99,00
40.00 Cola instantânea 6,80 272,00
90.00 Chaton 7,00 630,00
8.00 PEDRARIA Finalidade: ref. material para artesanato dos grupos de convivência do CRAS 11,25 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 Mandala 30X30cm Franja Cola instantânea Chaton PEDRARIA Finalidade: ref. material para artesanato dos grupos de convivência do CRAS 2.522,00
05/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/035365555; 2.522,00
09/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3814/2021 ALZIRA SOARES - 12697 2.522,00
TOTAL 2.522,00 2.522,00 2.522,00
SALDO A PAGAR 0,00