| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3888 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serrote Finalidade: ref. aquisição de ferramenta de uso na secretaria de obras urbanas | 39,77 | 39,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | Serrote Finalidade: ref. aquisição de ferramenta de uso na secretaria de obras urbanas | 39,77 | ||
| 08/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/256843; | 39,77 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 3888/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858056 | 39,77 | ||
| TOTAL | 39,77 | 39,77 | 39,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||