| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 3903 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone 3382-1120 | 107,29 | 107,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | Referente consumo do telefone 3382-1120 | 107,29 | ||
| 09/07/2021 | Referente consumo do telefone 3382-1120 | 107,29 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2021 OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 | 107,29 | ||
| TOTAL | 107,29 | 107,29 | 107,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||