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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3910 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Parafuso 2,5x6 0,45 9,00
3.00 Conjunto de tomada + chave 50 MIL 22,20 66,60
18.00 fio sólido 1x1,5 3,60 64,80
2.00 Canaleta SISTEMA X 8,00 16,00
3.00 Tomada INTERNA SIMPLES 13,00 39,00
1.00 Tomada EXTERNA DUPLA Finalidade: ref. aquisição de material para reparo de sistema elétrico e internet 14,90 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 Parafuso 2,5x6 Conjunto de tomada + chave 50 MIL fio sólido 1x1,5 Canaleta SISTEMA X Tomada INTERNA SIMPLES Tomada EXTERNA DUPLA Finalidade: ref. aquisição de material para reparo de sistema elétrico e internet 210,30
09/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/035446891; 890/035446517; 210,30
15/07/2021 Pagamento de Empenho 3910/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,30
TOTAL 210,30 210,30 210,30
SALDO A PAGAR 0,00