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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Data de lançamento: 13/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração JANQUIELI LOPES DA ROSA 12 de JuLlo 2021. 121,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração JANQUIELI LOPES DA ROSA 12 de JuLlo 2021. 121,03
13/07/2021 Folha Exoneração Janquieli Lopes da Rosa 112/07/2021 121,03
15/07/2021 Pagamento de Empenho 3920/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 121,03
TOTAL 121,03 121,03 121,03
SALDO A PAGAR 0,00