| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF.SERVIÇO DE SOCORRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO FORD 12000 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF.SERVIÇO DE SOCORRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO FORD 12000 | 180,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/025; | 180,00 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 3928/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||