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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061

Dados do Empenho
Número do empenho: 3929 Data de lançamento: 13/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Induzido 560,00 560,00
1.00 Impulsor de partida ZEN 0629 398,00 398,00
1.00 Porta Escova completo 146,00 146,00
1.00 Rolamento 6202 ID 42,00 42,00
1.00 Rolamento 6200 Finalidade: ref. material para manutenção do caminhão ford 12.000 31,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2021 Induzido Impulsor de partida ZEN 0629 Porta Escova completo Rolamento 6202 ID Rolamento 6200 Finalidade: ref. material para manutenção do caminhão ford 12.000 1.177,00
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/035408352; 1.177,00
20/07/2021 Pagamento de Empenho 3929/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.177,00
TOTAL 1.177,00 1.177,00 1.177,00
SALDO A PAGAR 0,00