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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3948 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO DE CORRIDA E SERVIÇO DE AR CONDIONADO NA DRAGA 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO DE CORRIDA E SERVIÇO DE AR CONDIONADO NA DRAGA 210,00
15/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/3513; 210,00
15/07/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3948/2021, AUTO ELETRICA MAIA FILHO 6,30
20/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2021 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 203,70
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/07/2021 6,30 Lançada
TOTAL   6,30