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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL PRETO 94,00 188,00
2.00 REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL MAGENTA 94,00 188,00
2.00 REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL CIANO 94,00 188,00
2.00 REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL AMARELO 94,00 188,00
4.00 CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO-ORIGINAL Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de assistencia social 131,99 527,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL PRETO REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL MAGENTA REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL CIANO REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL AMARELO CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO-ORIGINAL Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de assistencia social 1.279,96
10/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/174; 1.279,96
11/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2021 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 13043 1.279,96
TOTAL 1.279,96 1.279,96 1.279,96
SALDO A PAGAR 0,00