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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN 45064466072

Dados do Empenho
Número do empenho: 4050 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE PARA-CHOQUE, ENDIREITAR PARA LAMA, TIRAR MOLA DO TRUQUE, SOLDAR BALANCINHO, FAZER PINO DO PARA-CHOQUE 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE PARA-CHOQUE, ENDIREITAR PARA LAMA, TIRAR MOLA DO TRUQUE, SOLDAR BALANCINHO, FAZER PINO DO PARA-CHOQUE 720,00
22/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/009; 720,00
03/08/2021 Pagamento de Empenho 4050/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00