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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY 44671520087

Dados do Empenho
Número do empenho: 4055 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de julho de 2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de julho de 2021. 100,00
22/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/051; 100,00
02/08/2021 Pagamento de Empenho 4055/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854331 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00