| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN 45064466072 |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. troca de retentor do cubo da roda, tirar prisioneiro quebrado, consertar freio - caminhão 12.000 | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. troca de retentor do cubo da roda, tirar prisioneiro quebrado, consertar freio - caminhão 12.000 | 540,00 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/012; | 540,00 | ||
| 04/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2021 ERNANI JOSE MORGAN 45064466072 - 12907 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||