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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4435 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Mazarolo - 10,69 160,35
1.00 Açúcar cristal 5KG - 18,86 18,86
1.00 Pirulito - 3,99 3,99
1.00 bombom lacta - 12,57 12,57
2.00 Chá camomila - 4,19 8,38
2.00 Cha prenda hortelã - 3,74 7,48
6.00 PILHA PANASONIC ALCALINA PEQUENA BL20 - Finalidade: Ref. materiais de limpeza e consumo da sms. 6,47 38,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 Mazarolo - Açúcar cristal 5KG - Pirulito - bombom lacta - Chá camomila - Cha prenda hortelã - PILHA PANASONIC ALCALINA PEQUENA BL20 - Finalidade: Ref. materiais de limpeza e consumo da sms. 250,42
03/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/132; 250,42
05/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 250,42
TOTAL 250,42 250,42 250,42
SALDO A PAGAR 0,00