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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4567 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Café 250g - 7,99 47,94
12.00 Erva Mate - 12,99 155,88
5.00 Erva Mate - 11,99 59,95
6.00 Café a vácuo - Finalidade: Ref. a produtos para consumo na secretaria. 14,89 89,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 Café 250g - Erva Mate - Erva Mate - Café a vácuo - Finalidade: Ref. a produtos para consumo na secretaria. 353,11
11/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/134; 353,11
17/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856359 PAGTO. REF. EMPENHO 4567/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 353,11
TOTAL 353,11 353,11 353,11
SALDO A PAGAR 0,00