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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOÃO CLAIR BAO & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4704 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços ( troca de coxins) - 500,00 500,00
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços (reprogramação do arla) - Finalidade: ref. serviço de troca de coxins da cabine e serviço de reprogramação do arla no CAMINHÃO ICM 0195 1.900,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços ( troca de coxins) - Mao de Obra/Consertos/Serviços (reprogramação do arla) - Finalidade: ref. serviço de troca de coxins da cabine e serviço de reprogramação do arla no CAMINHÃO ICM 0195 2.400,00
18/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/959; E/960; 2.400,00
24/08/2021 Pagamento de Empenho 4704/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00