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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4706 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA HELIAR 100 A - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA NEW HOLAND 743,12 1.486,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 BATERIA HELIAR 100 A - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA NEW HOLAND 1.486,24
18/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/259808; 001/259220; 1.486,24
24/08/2021 Pagamento de Empenho 4706/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858076 1.486,24
TOTAL 1.486,24 1.486,24 1.486,24
SALDO A PAGAR 0,00