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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4713 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Aquisição de Licenças de Antivírus de Proteção Endopoint Para Atender Equipamentos de Informática das Secretarias Municipais (conforme termo de referência) - Finalidade: ref. licença para fornecimento de antivírus, pelo periodo de 36 meses 163,54 1.144,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 Aquisição de Licenças de Antivírus de Proteção Endopoint Para Atender Equipamentos de Informática das Secretarias Municipais (conforme termo de referência) - Finalidade: ref. licença para fornecimento de antivírus, pelo periodo de 36 meses 1.144,78
26/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 24062; 1.144,78
02/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2021 SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL - 11815 1.144,78
TOTAL 1.144,78 1.144,78 1.144,78
SALDO A PAGAR 0,00