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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Alcool 70% - 70,00 140,00
1.00 Detergente de Louça embalagem 5 Litro - 22,00 22,00
1.00 LIMPA VIDROS - 40,00 40,00
1.00 PAPEL HIGIENICO 16 CM X 30 M - 92,00 92,00
1.00 AMACIANTE - 20,00 20,00
1.00 Vassoura - 15,90 15,90
2.00 PANO DO CHÃO - 10,50 21,00
2.00 LUVA - Finalidade: Ref. material de limpeza para a sms. 6,80 13,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 Alcool 70% - Detergente de Louça embalagem 5 Litro - LIMPA VIDROS - PAPEL HIGIENICO 16 CM X 30 M - AMACIANTE - Vassoura - PANO DO CHÃO - LUVA - Finalidade: Ref. material de limpeza para a sms. 364,50
19/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/16307; 364,50
24/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 364,50
TOTAL 364,50 364,50 364,50
SALDO A PAGAR 0,00