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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: APAE ESPUMOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5018 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Realização de Parceria visando subsidiar Termo de Colaboração com a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espumoso/RS - Finalidade: Ref. atendimento técnico e pedagógico para aluno especial. 1.100,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 Realização de Parceria visando subsidiar Termo de Colaboração com a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espumoso/RS - Finalidade: Ref. atendimento técnico e pedagógico para aluno especial. 5.500,00
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/003; 1.100,00
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/004; 1.100,00
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/005; 1.100,00
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/006; 1.100,00
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/007; 1.100,00
20/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5018/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000021 1.100,00
20/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5018/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000021 1.100,00
20/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5018/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000021 1.100,00
20/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5018/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000021 1.100,00
20/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5018/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000021 1.100,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00