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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5025 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente fatura dos telefones da saúde, 9.9626-0903; 9.9632-7172; 9.9601-6051; 9.9985-8921; 9.9626-1198; 9.9942-4652. 223,82 223,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 Referente fatura dos telefones da saúde, 9.9626-0903; 9.9632-7172; 9.9601-6051; 9.9985-8921; 9.9626-1198; 9.9942-4652. 223,82
26/08/2021 Referente fatura dos telefones da saúde, 9.9626-0903; 9.9632-7172; 9.9601-6051; 9.9985-8921; 9.9626-1198; 9.9942-4652. 223,82
27/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854363 PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2021 VIVO SA - 9707 223,82
TOTAL 223,82 223,82 223,82
SALDO A PAGAR 0,00