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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN 45064466072

Dados do Empenho
Número do empenho: 5081 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref.serviço de troca de ar, troca de óleo da caixa, troca de retentor da tomada de força, etc. 520,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref.serviço de troca de ar, troca de óleo da caixa, troca de retentor da tomada de força, etc. 520,00
30/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/022; 520,00
03/09/2021 Pagamento de Empenho 5081/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00