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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5087 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERINGA hipodremica plastica 60ml - 4,51 4,51
1.00 Óleo Unix para motossera - 22,55 22,55
1.00 ÓLEO husqvarna 500 ml - Finalidade: ref. aquisição de material para motoserra 24,54 24,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 SERINGA hipodremica plastica 60ml - Óleo Unix para motossera - ÓLEO husqvarna 500 ml - Finalidade: ref. aquisição de material para motoserra 51,60
30/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/260427; 51,60
08/09/2021 Pagamento de Empenho 5087/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858081 51,60
TOTAL 51,60 51,60 51,60
SALDO A PAGAR 0,00