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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5113 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente ao consumo de energia elétrica, com a Emei Otávio Vitorio Bertol, competência 08/2021. 673,38 673,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 Referente ao consumo de energia elétrica, com a Emei Otávio Vitorio Bertol, competência 08/2021. 673,38
31/08/2021 Referente ao consumo de energia elétrica, com a Emei Otávio Vitorio Bertol, competência 08/2021. 673,38
08/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2021 COPREL - 17 673,38
TOTAL 673,38 673,38 673,38
SALDO A PAGAR 0,00