| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5124 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a consumo de energia elétrica, da Feira Liga Provisória, de competência 08/2021. | 80,55 | 80,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | Referente a consumo de energia elétrica, da Feira Liga Provisória, de competência 08/2021. | 80,55 | ||
| 31/08/2021 | Referente a consumo de energia elétrica, da Feira Liga Provisória, de competência 08/2021. | 80,55 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 5124/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858082 | 80,55 | ||
| TOTAL | 80,55 | 80,55 | 80,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||