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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5184 Data de lançamento: 01/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fluido para freios - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO PARA DOBLO IVX 4159 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2021 Fluido para freios - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO PARA DOBLO IVX 4159 9,00
01/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/818; 9,00
08/09/2021 Pagamento de Empenho 5184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00