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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5245 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Neupro 6mg/24h - 394,89 394,89
1.00 Britens sol oftalmica - 75,41 75,41
1.00 COLÍRIO OCUPRESS - 66,75 66,75
1.00 Epitegel gel oftalmica - 36,08 36,08
1.00 ARISTAB 1 MG/ML 150 ML - Finalidade: Referente a medicamentos para os pacientes Alcides Gatto, Suéli Soares Toledo e Elton Luiz Vizzotto Gomes da SMS. 139,65 139,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 Neupro 6mg/24h - Britens sol oftalmica - COLÍRIO OCUPRESS - Epitegel gel oftalmica - ARISTAB 1 MG/ML 150 ML - Finalidade: Referente a medicamentos para os pacientes Alcides Gatto, Suéli Soares Toledo e Elton Luiz Vizzotto Gomes da SMS. 712,78
03/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/022509; 712,78
08/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2021 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 712,78
TOTAL 712,78 712,78 712,78
SALDO A PAGAR 0,00