| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 5282 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto Pneu - | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | Montagem de Pneu - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de setembro de 2021. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | Conserto Pneu - Montagem de Pneu - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de setembro de 2021. | 80,00 | ||
| 10/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/85; | 80,00 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 5282/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000566 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||