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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5310 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Graxeira reta 5/16 - 4,40 8,80
2.00 Arruela aluminio 16A22mm - 2,00 4,00
3.00 Braçadeira plástica 300mm - 2,80 8,40
1.00 Oleo ATF direção hidráulica - 31,00 31,00
1.00 Filtro do sistema de freio ar - 174,50 174,50
1.00 Tubo plástico de ar nylon 12mm - 28,00 28,00
1.00 Conexão de metal 12mm - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 Graxeira reta 5/16 - Arruela aluminio 16A22mm - Braçadeira plástica 300mm - Oleo ATF direção hidráulica - Filtro do sistema de freio ar - Tubo plástico de ar nylon 12mm - Conexão de metal 12mm - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 292,70
09/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/1116; 292,70
14/09/2021 Pagamento de Empenho 5310/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000331 292,70
TOTAL 292,70 292,70 292,70
SALDO A PAGAR 0,00