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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5312 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Aditivo Radiador - 34,00 68,00
4.00 Divisor de molas universal - 36,00 144,00
1.00 Cilindro Mestre Freio - 2.983,00 2.983,00
2.00 Líquido de freio DOT4 - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 38,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 Aditivo Radiador - Divisor de molas universal - Cilindro Mestre Freio - Líquido de freio DOT4 - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 3.271,00
09/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/1118; 3.271,00
14/09/2021 Pagamento de Empenho 5312/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000331 3.271,00
TOTAL 3.271,00 3.271,00 3.271,00
SALDO A PAGAR 0,00