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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Debora Tombini Mayer 09/09/2021. 161,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Debora Tombini Mayer 09/09/2021. 161,08
10/09/2021 Folha Exoneração Debora Tombini Mayer 2m 09/09/21. 161,08
15/09/2021 Pagamento de Empenho 5334/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 161,08
TOTAL 161,08 161,08 161,08
SALDO A PAGAR 0,00