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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5343 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pino de centro mola 1/2X6 - 29,50 29,50
8.00 DIVISOR DE MOLAS UNIVERSAL - 36,00 288,00
1.00 TERCEIRA MOLA TRAS. VOLARE - 447,80 447,80
1.00 QUARTA MOLA TRAS. VOLARE - 423,20 423,20
1.00 QUINTA MOLA TRAS. VOLARE - 403,00 403,00
1.00 SEXTA MOLA TRAS.VOLARE - 372,00 372,00
4.00 BUCHA DE MOLA MESTRA DIANT. E TRAS. - 174,50 698,00
2.00 SUPORTE DESCARGA E RADIADOR UNIVERSAL - 24,00 48,00
1.00 Bateria de 110AP - 598,00 598,00
2.00 BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. - 36,00 72,00
1.00 CUICA FREIO DIANTEIRO 6" 1/2 - 53,00 53,00
2.00 BUCHA SUPORTE ESTABILI. D. - 98,00 196,00
4.00 GRAXEIRA 45 GRUA - 3,80 15,20
1.00 LÂMPADA SINALEIRA - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 3,80 3,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 Pino de centro mola 1/2X6 - DIVISOR DE MOLAS UNIVERSAL - TERCEIRA MOLA TRAS. VOLARE - QUARTA MOLA TRAS. VOLARE - QUINTA MOLA TRAS. VOLARE - SEXTA MOLA TRAS.VOLARE - BUCHA DE MOLA MESTRA DIANT. E TRAS. - SUPORTE DESCARGA E RADIADOR UNIVERSAL - Bateria de 110AP - BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. - CUICA FREIO DIANTEIRO 6" 1/2 - BUCHA SUPORTE ESTABILI. D. - GRAXEIRA 45 GRUA - LÂMPADA SINALEIRA - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 3.647,50
15/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/01112; 3.647,50
21/09/2021 Pagamento de Empenho 5343/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000333 3.647,50
TOTAL 3.647,50 3.647,50 3.647,50
SALDO A PAGAR 0,00