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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 537 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021 892,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021 892,75
03/02/2021 Folha Ferias Fevereiro 2021. 892,75
04/02/2021 Pagamento de Empenho 537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000294 892,75
TOTAL 892,75 892,75 892,75
SALDO A PAGAR 0,00