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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 15/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lâmpada H7-12V - 50,00 50,00
1.00 Lâmpada 1034- 12V - 5,00 5,00
1.00 LÂMPADA BOJO - 5,00 5,00
1.00 Relé - 40,00 40,00
1.00 Reservatório - 160,00 160,00
6.00 CORRUGADO - 10,00 60,00
1.00 Fita TECIDO - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2021 Lâmpada H7-12V - Lâmpada 1034- 12V - LÂMPADA BOJO - Relé - Reservatório - CORRUGADO - Fita TECIDO - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255 360,00
15/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036456534; 360,00
21/09/2021 Pagamento de Empenho 5391/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00