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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5392 Data de lançamento: 15/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO NA MONTANA APW 8255, SCANNER, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 1.155,00 1.155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO NA MONTANA APW 8255, SCANNER, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 1.155,00
15/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/148; 1.155,00
15/09/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5392/2021, JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS 34,65
21/09/2021 Pagamento de Empenho 5392/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.120,35
TOTAL 1.155,00 1.155,00 1.155,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/09/2021 34,65 Lançada
TOTAL   34,65